批复时间: 2022 年 12月 17日
公开时间: 2022 年 12月 22日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效评价工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心负责完成国家青少年科技教育规划中的常规性工作,开展农村、牧区科普工作和实用技术推广,按照自治区青少年科技中心和盟科协的总体工作安排,大力激发广大青少年的科学兴趣,培养具有创新精神和实践能力、有理想有本领有担当的科技创新后备人才,为建设科技强国提供科技人才支撑。其主要职责为:
1.承担青少年科技教育普及、青少年科技竞赛和科技辅导员培训交流等工作。
2.承担青少年科技教育项目相关辅助性工作。
3.承担农村牧区科普宣传和实用技术推广普及辅助性工作。
4.承担高校、企业科学普及和科技创新相关服务工作,开展与高校、企业技术创新相关的科技活动。
5.承担全盟各级科技场馆技术支持、资源服务等相关工作,承担流动科技馆、科普大篷车项目实施的服务工作。
6.完成盟科学技术协会交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置。核定事业编制7人,核定科级领导职数2名(1正1副)。年末实有在职人员3名,其中工勤1名,2名事业编制人员。
本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心部门本级。详细情况见表:
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
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财政拨款事业单位
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三、2021年度单位主要工作完成情况
(二)
创新科普手段,为提高青少年科学素质助力。
一是开展了“体验科学--中国流动科技馆”巡展活动。由锡盟科协、锡盟教育局主办,锡盟科技教育和创新服务中心承办的中国流动科技馆内蒙古苏尼特右旗站、苏尼特左旗站、正镶白旗站巡展活动在近12个月的巡展活动中,除了互动体验展品外,还有VR眼镜观电影、移动球幕影院等项目,在指导教师的讲解示范、亲自动手实践操作的过程中,共有8000多名师生参观了流动科技馆巡展活动。二是组织观看了“天宫课堂”第二课、第三课活动。盟科创中心以本次“天宫课堂”为契机,积极组织我盟锡林浩特市第一中学、锡林浩特市第六中学、西乌旗第四小学7所学校参加“天宫课堂”活动,从而发现相同的实验在太空和地球上不同的实验结果,感受“天宫课堂”带来的乐趣,期间共有3000多名师生参与活动。三是2022年锡盟青少年高校科学营完美收官。通过选拔锡盟二中、锡市六中及正蓝旗蒙古族高级中学的30名优秀高中生和3名辅导员老师成功入选,代表锡林郭勒盟分别参加浙江大学分营和上海交大分营活动,营员们接触到了各种线上的模拟实验,与科学家对话,与院士面对面等一系列的活动,也积极参与各种小实验,经过5天的线上之旅,让广大营员开阔了眼界、增进了友谊。四是积极开展未成年人思想道德建设宣传活动。 盟科创中心始终坚持在开展科普宣传活动中同步宣传未成年人思想道德建设工作,通过观看“红色百年路 科普万里行”科普系列展板,了解新中国百年科技发展、伟大科学家故事、重大科技成果,引导青少年铸牢中华民族共同体意识,进一步培养青少年责任意识、树立远大理想。五是开展了第二届锡林郭勒盟青少年科学节活动。开展了科技创新品牌社团成果展示、STEAM学科融合作品(实验)展示和趣味科技竞赛等活动,“喜迎二十大 科普新征程”科普展板展示了国家最高科学技术奖获得者屠呦呦、黄旭华等科学家的光辉事迹;活动还发放科普宣传折页1000多份,徽章100多个,同学们在签名旗、留言簿上写下了对伟大祖国、伟大的中国共产党的衷心祝福。“科普中国飞天梦大课堂”线上科普活动也同步开展,共有1000余名师生参与了科技节活动。此次活动增强了广大青少年铸牢中华民族共同体意识的思想自觉、行动自觉,增强了他们对科学思想、科学方法的认同感。整个科学节活动将持续开展至年底。六是锡盟10所学校在2022年青少年科学调查体验活动中开展了形式多样的活动,参与学生1000多人。
(三)开展科技辅导员培训交流,为中小学科技教育工作注入新活力。
(四)
开展丰富多彩的“5.30全国科技工作者日” 、科技活动周、全国科普日活动。
一是开展“助力乡村振兴 科普万里行”全区科普大篷车联合行动。为了配合2022年“5.30全国科技工作者日”活动,锡林浩特市沃源畜牧业有限责任公司开展了系列技术指导活动。二是开展2022年内蒙古自治区科技活动周暨全区第二十七届科普活动宣传周活动。在锡林浩特市第六中学、锡林浩特市第一中学开展了为期两个月的“科普大篷车车载展品进校园”活动。三是走进锡林浩特市第十二小学开展“科创筑梦助力‘双减’科普行动”。科普大篷车的科普展品被搬进了校园,在科协科普志愿者的指导下,学生根据设备上标注的工作原理尝试亲手操作,共有600多名师生参加活动,此次活动将持续3个多月。组织7家学校开展“助力‘双减’主题活动”20多场。四是在全国科普日期间各旗县市(区)科协累计举办科普活动30余场(次),科普大篷车深入学校、社区和农牧区开展活动30余场(次),发放了宣传资料8000多册,参加活动的人民群众10000多人(次)。
(五)提升科技服务能力,推动企业创新驱动发展。
(六)项目资助情况。
一是锡林郭勒盟被评为“科创筑梦”助力“双减”科普行动试点城市。锡林郭勒盟被评为全国首批试点城市,7家单位和学校被评为全国首批试点单位。 二是锡盟一所学校荣获自治区2022年度青少年科学工作室资助项目。我盟锡林浩特市第六中学荣获项目资助,提供5万元专项经费用于提升工作室活动管理水平、师资队伍建设两个方面。三是锡盟两家单位荣获全区二十佳科技馆、科普大篷车荣誉称号。锡林郭勒盟正镶白旗科学技术馆被命名“全区二十佳科技馆”,锡林浩特市科学技术协会科普大篷车被评为“全区二十佳科普大篷车”。锡盟科协和镶黄旗科协等9个单位荣获全区科普大篷车优秀运行管理单位,3人荣获科普大篷车优秀个人称号。四是锡盟两所学校在2021年全国青少年科学调查体验活动中获得表彰。锡林浩特市第六中学获得优秀学校的荣誉称号,锡林浩特市芳草小学四位同学获得优秀学生小组的荣誉称号。锡盟科学技术协会等3家单位获得2021年内蒙古自治区青少年科学调查体验活动优秀基层组织单位的荣誉称号。五是成立了内蒙古农业大学技术支持的内蒙古锡林郭勒草业科技小院和中国农业大学技术支持的内蒙古锡林浩特草业科技小院。
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心2021年度收入、支出决算总计48.56万元。与年初预算相比,收、支总计各增加1.18万元,增长2.50%,变动原因:人员工资正常晋级,增加部分均为人员工资增长额;与上年决算相比,收、支总计各减少 20.66 万元,减少 29.85 %。其中:
(一)收入决算总计48.56万元。包括:
1.本年收入决算合计47.56 万元。与上年决算相比,减少 4.75 万元,减少 9.08%,变动原因:一是受疫情影响,减少各项活动;二是厉行节约,压缩各项经费的支出。
2.使用非财政拨款结余0.10万元。与上年决算相比,增加 0.1 万元,增长 100 %,变动原因:主要是本年度将利息收入全部列支。
3.年初结转和结余0.90万元。与上年决算相比,减少 16 万元,减少 94.67 %,变动原因:本年完成各项经费列支。
(二)支出决算总计48.56万元。包括:
1.本年支出决算合计 48.56 万元。与上年决算相比,减少1 9.71 万元,减少 28.87 %,变动原因:一是受疫情影响,减少各项活动;二是厉行节约,压缩各项经费的支出。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项:本单位无结余分配。与上年决算相比,增加 0 万元,增长 0 %,变动原因:本单位无结余分配。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:年末无结转和结余。与上年决算相比,减少 0.9 万元,减少 100 %,变动原因:本年年末完成全部列支。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度本年收入决算总计48.56万元,包括本年收入47.56万元,使用非财政拨款结余 0.10万元,年初结余和结转0.90万元。其中:
本年一般公共预算财政拨款收入47.56万元,占98%;
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年经营收入 0 万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心2021年度本年支出决算合计48.56万元,其中:
本年基本支出48.56万元,占100%;
本年项目支出0万元,占0%;
本年上缴上级支出0万元,占0 %;
本年经营支出0万元,占0 %;
本年对附属单位补助支出0 万元,占0 %。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度财政拨款收入、支出决算总计48.46万元,与年初预算相比,收、支总计各增加1.08万元,增长2.28%,变动原因:人员工资正常晋级,增加部分均为人员工资增长额。
五、一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款支出决算48.46万元。与年初预算47.38万元相比,完成年初预算的102%。其中:
(一)科学技术支出(类)
1.科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算39.79万元,决算支出40.56万元,完成年初预算的102%。决算数与年初预算数的差异原因:人员工资正常晋级,增加部分均为人员工资增长额。
2.科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算 0 万元,决算支出 0.32 万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:该款是上年度结转专项活动费用,本年度无此项经费预算。
(二)社会保障和就业支出(类)
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出运行(项)。年初预算 4.34 万元,决算支出 4.33 万元,完成年初预算的 99.8 %。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数基本无差异。
(三)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算3.25 万元,决算支出 3.25 万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因:决算数与年初预算数基本无差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 48.46 万元,其中:
(一)人员经费46.04万元。主要包括:基本工资13.79万元、津贴补贴9.89万元、绩效工资12.21万元、养老保险支出4.33万元、职工基本医疗保险缴费支出1.77万元、公务员医疗补助缴费支出0.27万元、其他社会保障缴费支出0.53万元、住房公积金3.25万元。
(二)公用经费2.42万元。主要包括:办公费0.44万元、手续费0.05万元、邮电费0.11万元、差旅费0.23万元、劳务费0.08万元、工会经费0.54万元、福利费0.54万元、办公设备购置费0.44万元。
七、
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因是我单位与主管部门合署办公,三公经费均由主管单位承担。
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆0.00万元,开支内容:我单位无公务用车。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位无公务用车。
(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:本年无国内公务接待支出。主要原因是:我单位与主管部门合署办公,公务接待费均由主管单位承担);国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:本年无国(境)外公务接待支出。主要原因是:我单位与主管部门合署办公,公务接待费均由主管单位承担。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:我单位与主管部门合署办公,公务接待费均由主管单位承担。
八、
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度政府性基金预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00 %,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年单位预算安排项目 0 个,实施项目 0个,完成项目 0 个,项目支出总金额 0.00万元。财政本年拨款金额 0.00万元,财政拨款结转结余 0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度机关运行经费支出决算2.42万元。比上年决算相比,减少15.6万元,减少87%,变动原因:本年度受疫情影响减少开展各项业务活动。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2021年度政府采购支出总额0.44万元,其中:政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的 0 %。
十三、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位截至2021年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。
由于我单位与主管部门合署办公,项目支出均由主管部门承担,因此,我单位无项目绩效评价结果。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
收入支出决算总表
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公开01表
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单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
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金额单位:万元
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收入
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支出
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项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
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一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
47.56
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
40.98
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
4.33
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
3.25
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
27
|
47.56
|
本年支出合计
|
58
|
48.56
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.10
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
29
|
0.90
|
年末结转和结余
|
60
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
总计
|
31
|
48.56
|
总计
|
62
|
48.56
|
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
|
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公开02表
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单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
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金额单位:万元
|
||||
项目
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本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||
功能分类科目编码
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科目名称
|
|
小计
|
其中:
|
|
小计
|
其中:教育收费
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|||
合计
|
47.56
|
47.56
|
47.56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
206
|
科学技术支出
|
39.98
|
39.98
|
39.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20607
|
科学技术普及
|
39.98
|
39.98
|
39.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2060701
|
机构运行
|
39.98
|
39.98
|
39.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
4.33
|
4.33
|
4.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
4.33
|
4.33
|
4.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.33
|
4.33
|
4.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
3.25
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
3.25
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
3.25
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
合计
|
48.56
|
48.56
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
206
|
科学技术支出
|
40.99
|
40.99
|
|
|
|
|
||
20607
|
科学技术普及
|
40.99
|
40.99
|
|
|
|
|
||
2060701
|
机构运行
|
40.67
|
40.67
|
|
|
|
|
||
2060703
|
青少年科技活动
|
0.32
|
0.32
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
4.33
|
4.33
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
4.33
|
4.33
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.33
|
4.33
|
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
|||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
47.56
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
40.88
|
40.88
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
4.33
|
4.33
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
3.25
|
3.25
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
47.56
|
本年支出合计
|
59
|
48.46
|
48.46
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
0.90
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
0.90
|
|
61
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
48.46
|
总计
|
64
|
48.46
|
48.46
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存
在尾数误差。
项目收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
||
单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
||||||||||
项目
|
资金来源
|
支出数
|
使用非财政拨款结余
|
结余分配
|
年末结转和结余
|
|||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称(二级项目名称)
|
二级项目代码
|
二级项目类别
|
一级项目名称
|
一级项目代码
|
基建项目属性
|
是否横向标识
|
合计
|
年初结转和结余
|
财政拨款
|
其他资金
|
合计
|
财政拨款
|
其他资金
|
合计
|
其中:财政拨款结转和结余
|
||||||||
小计
|
其中:财政拨款结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设支出拨款
|
小计
|
财政拨款结转
|
财政拨款结余
|
||||||||||||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
合计
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
|
|
|
金额单位:万元
|
|||
项目
|
本年支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
合计
|
48.46
|
48.46
|
|
|||
206
|
科学技术支出
|
40.88
|
40.88
|
|
||
20607
|
科学技术普及
|
40.88
|
40.88
|
|
||
2060701
|
机构运行
|
40.56
|
40.56
|
|
||
2060703
|
青少年科技活动
|
0.32
|
0.32
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
4.33
|
4.33
|
|
||
20805
|
行政事业单位养老支出
|
4.33
|
4.33
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
4.33
|
4.33
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
3.25
|
3.25
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
3.25
|
3.25
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
3.25
|
3.25
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
||
单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
|
|
|
金额单位:万元
|
人员经费
|
公用经费
|
|||||||
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
301
|
工资福利支出
|
46.04
|
302
|
商品和服务支出
|
1.98
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
30101
|
基本工资
|
13.79
|
30201
|
办公费
|
0.53
|
30701
|
国内债务付息
|
|
30102
|
津贴补贴
|
9.89
|
30202
|
印刷费
|
|
30702
|
国外债务付息
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
30704
|
国内债务发行费用
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
30204
|
手续费
|
0.05
|
310
|
资本性支出
|
0.44
|
30107
|
绩效工资
|
12.21
|
30205
|
水费
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
30206
|
电费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.44
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
0.0
|
31003
|
专用设备购置
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
1.77
|
30208
|
取暖费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.27
|
30209
|
物业管理费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.53
|
30211
|
差旅费
|
0.22
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
30113
|
住房公积金
|
3.25
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
31008
|
物资储备
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
30215
|
会议费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
312
|
对企业补助
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
0.54
|
31204
|
费用补贴
|
|
30309
|
奖励金
|
|
30229
|
福利费
|
0.54
|
31299
|
其他对企业补助
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
399
|
其他支出
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
39906
|
赠与
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
人员经费合计
|
46.04
|
公用经费合计
|
2.42
|
注:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
|||
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
说明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,本表为空表。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
|
|
|
|
|
金额单位:万元
|
||||
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|||
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
说明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,本表为空表。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
公开10表
|
单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
|
|
|
金额单位:万元
|
||
项 目
|
行次
|
财政拨款
|
其中:一般公共预算财政拨款
|
||
预算数
|
支出统计数
|
预算数
|
统计数
|
||
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
—
|
—
|
(一)支出合计
|
2
|
|
|
|
|
1.因公出国(境)费
|
3
|
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
4
|
|
|
|
|
(1)公务用车购置费
|
5
|
|
|
|
|
(2)公务用车运行维护费
|
6
|
|
|
|
|
3.公务接待费
|
7
|
|
|
|
|
(1)国内接待费
|
8
|
—
|
|
—
|
|
其中:外事接待费
|
9
|
—
|
|
—
|
|
(2)国(境)外接待费
|
10
|
—
|
|
—
|
|
(二)相关统计数
|
11
|
—
|
—
|
—
|
—
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
12
|
—
|
|
—
|
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
13
|
—
|
|
—
|
|
3.公务用车购置数(辆)
|
14
|
—
|
|
—
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
15
|
—
|
|
—
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
16
|
—
|
|
—
|
|
其中:外事接待批次(个)
|
17
|
—
|
|
—
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
18
|
—
|
|
—
|
|
其中:外事接待人次(人)
|
19
|
—
|
|
—
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
20
|
—
|
|
—
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
21
|
—
|
|
—
|
|
注:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表如为空表,合计数需填“0”,并且在表的下方说明“无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,本表为空表”。
注:上述信息要与报告正文信息一致!!重点包括“公务用车保有量”、“公务用车购置数”、“国内公务接待人次”等。
机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
|
|||
|
|
公开11表
|
|
单位:锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心
|
|
金额单位:万元
|
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
|
栏 次
|
1
|
|
|
一、机关运行经费
|
1
|
|
|
(一)行政单位
|
2
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
3
|
|
|
二、资产信息
|
4
|
|
|
(一)车辆数合计(辆)
|
5
|
0
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车
|
6
|
0
|
|
2.主要领导干部用车
|
7
|
0
|
|
3.机要通信用车
|
8
|
0
|
|
4.应急保障用车
|
9
|
0
|
|
5.执法执勤用车
|
10
|
0
|
|
6.特种专业技术用车
|
11
|
0
|
|
7.离退休干部用车
|
12
|
0
|
|
8.其他用车
|
13
|
0
|
|
(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)
|
14
|
0
|
|
(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)
|
15
|
0
|
|
三、政府采购支出信息
|
16
|
|
|
(一)政府采购支出合计
|
17
|
0.44
|
|
1.政府采购货物支出
|
18
|
0.44
|
|
2.政府采购工程支出
|
19
|
0.00
|
|
3.政府采购服务支出
|
20
|
0.00
|
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额
|
21
|
0.00
|
|
其中:授予小微企业合同金额
|
22
|
0.00
|
|
注:部门、参公事业单位、其他事业单位依据“公开07表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表”公用经费及合计数填列“一、机关运行经费”。